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公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些,這些內(nèi)容有哪些作用

公司內(nèi)審

  公司內(nèi)審工作的具體內(nèi)容都有哪些, 這些內(nèi)容又有哪些作用.公司內(nèi)審的工作內(nèi)容其實(shí)是單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)方面,實(shí)施的獨(dú)立審查與評(píng)價(jià)。

  企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容有財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。目的是為了評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。


公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些,這些內(nèi)容有哪些作用


  一、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)

  同外部審計(jì)相比,內(nèi)部審計(jì)實(shí)施的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)僅限于對(duì)本部門(mén)、本單位及所屬各部門(mén)、各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行的真實(shí)、合法和效益審計(jì)。


  二、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

  財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)則是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)階段的特殊內(nèi)容。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,質(zhì)量和效益已成為每個(gè)企業(yè)發(fā)展的直接決定力;通過(guò)內(nèi)部審計(jì)找出經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)措施,以提高經(jīng)濟(jì)效益,也成為企業(yè)管理者設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的主要目的。


  三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)


  經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是指審計(jì)人員依法對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的執(zhí)行情況進(jìn)行的審查。內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),是結(jié)合日常的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)進(jìn)行的。


  現(xiàn)在的內(nèi)部審計(jì)有以下幾個(gè)作用:


  1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指內(nèi)部審計(jì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及評(píng)價(jià)和評(píng)估相應(yīng)措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程和方式。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防是指內(nèi)部審計(jì)通過(guò)對(duì)企業(yè)各方面經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報(bào),起到風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警作用,再進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。


  內(nèi)部審計(jì)通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防做為審計(jì)工作的重點(diǎn),經(jīng)常而及時(shí)地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行分析,建立健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制,幫助企業(yè)高層注意風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。


  2、監(jiān)督與再控制:企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。在這種情況下,管理層需要專(zhuān)門(mén)的監(jiān)控機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的以上情況進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià),達(dá)到其控制企業(yè)的目的。內(nèi)部審計(jì)不僅要對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和控制,還要對(duì)內(nèi)部控制的健全性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出改進(jìn)以后工作績(jī)效的建議。


  3、咨詢(xún)職能:隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變得越來(lái)越復(fù)雜,集團(tuán)下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門(mén)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的狹窄,內(nèi)部審計(jì)作為一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)工作和咨詢(xún)活動(dòng),它在企業(yè)中承擔(dān)著咨詢(xún)的職能。


  以上是關(guān)于內(nèi)部審計(jì)有哪些,內(nèi)部審計(jì)的作用, 通過(guò)本文可以看出,有效的發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)是為能夠讓公司發(fā)展的更好,內(nèi)部審計(jì)是為了分析與評(píng)價(jià)形成的,提出適當(dāng)?shù)慕ㄗh。所以當(dāng)審計(jì)來(lái)臨,重要的工作就是很好的配合。


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